Administración de Riesgos E.R.M y la Auditoria Interna

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Rodrigo Estupiñán Gaitán - ;A Través de la Investigación y Análisis de Los Riesgos Relevantes y el Punto Hasta el Cual el Control Vigente Los Neutraliza se Evalúa la Vulnerabilidad Del Sistema de Control Interno el Establecimiento de Objetivos Relacionados Con Las Operaciones, Con la Información Financiera y Con el Cumplimiento, Pueden Ser Explícitos o Implícitos, Generales o Impactos Potenciales Relacionados Con, 1) Cambios en el Entorno, 2) Redefinición de la Política Institucional, 3) Reorganizaciones o Reestructuraciones Internas, 4) Ingreso de Empleados Nuevos, o Rotación de Los Existentes, 5) Nuevos Sistemas, Procedimientos y Tecnologías, 6) Aceleración Del Crecimiento y 7) Nuevos Productos, Actividades o Funciones. Todo Ello se Replantea en Esta Segunda Edición de Administración de Riesgos E. R. M. Y la Auditoría Interna. ISBN: 9789587711127